Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
385/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 10.12.2018 34,10 EUR s DPH
386/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 10.12.2018 284,78 EUR s DPH
387/18 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 10.12.2018 17,40 EUR s DPH
383/18 MAGNA ENERGIA a.s. 07.12.2018 1 393,55 EUR s DPH
384/18 KOMENSKY, s.r.o. 07.12.2018 16,56 EUR s DPH
382/18 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 07.12.2018 129,42 EUR s DPH
375/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.12.2018 39,79 EUR s DPH
376/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.12.2018 45,06 EUR s DPH
377/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.12.2018 147,58 EUR s DPH
380/18 SEKO Trenčín s.r.o. 06.12.2018 175,33 EUR s DPH
378/18 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 06.12.2018 71,38 EUR s DPH
379/18 JAGA GROUP, S.R.O. 06.12.2018 7,50 EUR s DPH
381/18 Matejka - Inštalácie spol. s r.o. 06.12.2018 240,00 EUR s DPH
374/18 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 05.12.2018 2 372,40 EUR s DPH
368/18 Slovenský plynárenský priemysel 04.12.2018 1 051,00 EUR s DPH
369/18 MAGNA ENERGIA a.s. 04.12.2018 649,97 EUR s DPH
370/18 MAGNA ENERGIA a.s. 04.12.2018 381,80 EUR s DPH
371/18 EXIsport s.r.o. 04.12.2018 63,80 EUR s DPH
372/18 EXIsport s.r.o. 04.12.2018 15,95 EUR s DPH
373/18 Komins - Miroslav Daniel 04.12.2018 50,00 EUR s DPH
363/18 FLEXIBIL, s.r.o. 03.12.2018 40,56 EUR s DPH
364/18 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 03.12.2018 79,15 EUR s DPH
365/18 FIBEZ, s.r.o. 03.12.2018 20,00 EUR s DPH
366/18 FIBEZ, s.r.o. 03.12.2018 100,00 EUR s DPH
367/18 Simply Supplies a.s. 03.12.2018 242,60 EUR s DPH
362/18 STESA s.r.o. 29.11.2018 300,00 EUR s DPH
360/18 MIP TN s.r.o. 28.11.2018 823,36 EUR s DPH
361/18 Andrea Móderová – UNIPAP 28.11.2018 371,76 EUR s DPH
359/18 STAVOKOV, spol. s r.o. 28.11.2018 30,42 EUR s DPH
357/18 VAPO, farby laky 26.11.2018 151,10 EUR s DPH
358/18 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 26.11.2018 151,67 EUR s DPH
356/18 MESSER Tatragas spol. s r.o. 21.11.2018 64,93 EUR s DPH
354/18 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 16.11.2018 -250,94 EUR s DPH
355/18 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 16.11.2018 250,94 EUR s DPH
352/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.11.2018 1 248,11 EUR s DPH
353/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.11.2018 209,50 EUR s DPH
351/18 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 14.11.2018 929,45 EUR s DPH
350/18 DIAMOS s.r.o. 13.11.2018 108,84 EUR s DPH
349/18 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 12.11.2018 50,00 EUR s DPH
348/18 Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 12.11.2018 182,41 EUR s DPH
346/18 TMS - MONTYS s.r.o. 09.11.2018 230,35 EUR s DPH
347/18 MAGNA ENERGIA a.s. 09.11.2018 1 122,61 EUR s DPH
343/18 UniKnihy.sk, s.r.o. 08.11.2018 17,42 EUR s DPH
344/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 08.11.2018 33,97 EUR s DPH
345/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 08.11.2018 298,87 EUR s DPH
336/18 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.11.2018 55,20 EUR s DPH
337/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.11.2018 39,79 EUR s DPH
338/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.11.2018 45,06 EUR s DPH
339/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.11.2018 146,16 EUR s DPH
340/18 SEKO Trenčín s.r.o. 07.11.2018 317,99 EUR s DPH

<< < 46 47 48 49 50 > >>