Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
341/18 Ing. Peter Gerši- GC Tech 07.11.2018 155,87 EUR s DPH
342/18 KOMENSKY, s.r.o. 07.11.2018 16,56 EUR s DPH
335/18 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 07.11.2018 2 678,40 EUR s DPH
332/18 TEBIT s.r.o. 06.11.2018 52,73 EUR s DPH
333/18 Simply Supplies a.s. 06.11.2018 326,57 EUR s DPH
334/18 KANTORKA, n.o., 06.11.2018 35,00 EUR s DPH
327/18 MAGNA ENERGIA a.s. 05.11.2018 649,97 EUR s DPH
328/18 MAGNA ENERGIA a.s. 05.11.2018 381,80 EUR s DPH
329/18 Slovenský plynárenský priemysel 05.11.2018 1 051,00 EUR s DPH
330/18 FIBEZ, s.r.o. 05.11.2018 20,00 EUR s DPH
331/18 FIBEZ, s.r.o. 05.11.2018 100,00 EUR s DPH
325/18 VESNA nezisková organizácia 26.10.2018 79,92 EUR s DPH
326/18 Asociácia správcov registratúry 26.10.2018 39,00 EUR s DPH
324/18 ELEKTRO TRADE s.r.o. 24.10.2018 -18,92 EUR s DPH
321/18 EURONAL s.r.o. 19.10.2018 360,59 EUR s DPH
322/18 PYROSLOVAKIA s.r.o. 19.10.2018 296,40 EUR s DPH
323/18 PYROSLOVAKIA s.r.o. 19.10.2018 381,60 EUR s DPH
319/18 Spoločnosť Stredné Považie a.s. 18.10.2018 60,07 EUR s DPH
320/18 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odb.nakladateľstvo 18.10.2018 42,65 EUR s DPH
318/18 Fonet s.r.o. 18.10.2018 30,32 EUR s DPH
317/18 CHORVÁT, spol. s r.o. 16.10.2018 432,00 EUR s DPH
314/18 Internet Mall Slovakia s.r.o. 12.10.2018 273,29 EUR s DPH
315/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 12.10.2018 1 088,44 EUR s DPH
316/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 12.10.2018 216,22 EUR s DPH
311/18 Martina Gall-MG COMP 11.10.2018 1 127,00 EUR s DPH
313/18 MAGNA ENERGIA a.s. 11.10.2018 698,79 EUR s DPH
312/18 UniKnihy.sk, s.r.o. 11.10.2018 2 120,00 EUR s DPH
307/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 10.10.2018 41,14 EUR s DPH
308/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 10.10.2018 301,58 EUR s DPH
305/18 Websupport, s.r.o. 10.10.2018 27,36 EUR s DPH
306/18 Websupport, s.r.o. 10.10.2018 14,28 EUR s DPH
309/18 Ľudovít GEREG - servis 10.10.2018 232,66 EUR s DPH
310/18 Fonet s.r.o. 10.10.2018 563,71 EUR s DPH
303/18 Marcel Podoláček-VAPO 08.10.2018 98,70 EUR s DPH
304/18 KOMENSKY, s.r.o. 08.10.2018 16,56 EUR s DPH
299/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 05.10.2018 261,56 EUR s DPH
300/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 05.10.2018 39,79 EUR s DPH
301/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 05.10.2018 58,50 EUR s DPH
302/18 INCOMP MEDIA, s.r.o. 05.10.2018 170,00 EUR s DPH
298/18 MESSER Tatragas spol. s r.o. 04.10.2018 0,48 EUR s DPH
297/18 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 04.10.2018 3 261,60 EUR s DPH
293/18 Simply Supplies a.s. 03.10.2018 209,18 EUR s DPH
294/18 TMS - MONTYS s.r.o. 03.10.2018 482,63 EUR s DPH
295/18 TMS - MONTYS s.r.o. 03.10.2018 313,14 EUR s DPH
296/18 SEKO Trenčín s.r.o. 03.10.2018 10,75 EUR s DPH
292/18 Sportisimo SK s.r.o. 03.10.2018 109,00 EUR s DPH
291/18 Slovenský plynárenský priemysel 02.10.2018 1 051,00 EUR s DPH
289/18 SEKO Trenčín s.r.o. 02.10.2018 354,00 EUR s DPH
290/18 TEBIT s.r.o. 02.10.2018 120,00 EUR s DPH
287/18 MAGNA ENERGIA a.s. 02.10.2018 649,97 EUR s DPH

<< < 47 48 49 50 51 > >>