Faktúra 090/23

Faktúra doručená:11.4.2023
Číslo zmluvy:z 07.06.2018

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Mobilné telefóny 03/2023
Názov položky
Mobily 03/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,84 EUR