Faktúra doručená: | 22.12.2023 |
Číslo objednávky: | OBJ102/23 |
|
|
|
Dodávateľ |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
Skýcovská 1683/7 |
955 01 Topoľčany |
|
Odberateľ |
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín |
Staničná 4 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Čistenie VZT výustiek v učebniach,telocvični,čistenie vnút.parapetných dosiek v telocvični |
Názov položky |
Čistenie VZT výustiek v učebniach,telocvični,čistenie vnút.parapetných dosiek v telocvični |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 370,00 EUR |