Faktúra 028/24

Faktúra doručená:09.2.2024
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné, zrážky za obdobie 11.01.2024 - 05.02.2024
Názov položky
Vodné za obdobie 11.01.2024 - 05.02.2024
stočné, zrážky za obdobie 11.01.2024 - 05.02.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 048,79 EUR