Faktúra 092/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 05.03.2024 - 05.04.2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 739,24 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 05.03.2024 - 05.04.2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 739,24 EUR |