Faktúra 061/25

Faktúra doručená:10.3.2025
Číslo objednávky:OBJ012/25

Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:53629744
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Zisťovanie závady + prečistenie kanalizačného potrubia od pisoárov,výleviek,podlahových vpustí a stúpačky v objekte školy
Názov položky
Zisťovanie závady + prečistenie kanalizačného potrubia od pisoárov,výleviek,podlahových vpustí a stúpačky v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,00 EUR