Faktúra 070/25

Faktúra doručená:19.3.2025
Číslo zmluvy:Z2025868_Z

Dodávateľ
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná
IČO:31347525
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Hygienické potreby -sáčky do košov a latexové rukavice
Názov položky
Hygienické potreby -sáčky do košov a latexové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 698,00 EUR