Faktúra 080/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia -nákup drobný materiál -údržba SPŠ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,55 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia -nákup drobný materiál -údržba SPŠ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,55 EUR |