Faktúra 083/25

Faktúra doručená:28.3.2025
Číslo zmluvy:Z2025987_Z

Dodávateľ
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná
IČO:31347525
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup hygienických potrieb -papierové utierky + toaletný papier
Názov položky
Nákup hygienických potrieb -papierové utierky + toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 849,00 EUR