Faktúra 040/14

Faktúra doručená:28.2.2014
Číslo zmluvy:208/2011

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 1/14
stočné,VPO 1/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 085,51 EUR