Faktúra 066/14

Faktúra doručená:19.3.2014
Číslo objednávky:024/14

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál ZŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,43 EUR