Faktúra 242/14

Faktúra doručená:29.9.2014
Číslo objednávky:093/14

Dodávateľ
ARLAM s.r.o
Brnianska 420/2A
91105 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OPP - rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR