Faktúra 253/14

Faktúra doručená:02.10.2014
Číslo objednávky:097/14

Dodávateľ
ANMIMA, s.r.o.
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
IČO:44359594
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál - SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,52 EUR