Faktúra 034/15

Faktúra doručená:11.2.2015
Číslo zmluvy:6.116494/29.10.13

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
netplyn 1/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,38 EUR