Faktúra 134/15

Faktúra doručená:05.6.2015
Číslo objednávky:032/15
Číslo zmluvy:KZ 009/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,10 EUR