Faktúra 184/15

Faktúra doručená:31.8.2015
Číslo zmluvy:2014-06-226/FD

Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Biskupická 1802
911 04 Trenčín
IČO:44387598
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kopírovanie 8/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,91 EUR