Faktúra 263/15

Faktúra doručená:18.11.2015
Číslo objednávky:066/15
Číslo zmluvy:Z20156788_Z

Dodávateľ
Drogéria u Kovára s.r.o.
Kuklovská 2
84104 Bratislava
IČO:45641242
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,32 EUR