Faktúra 019/16

Faktúra doručená:04.2.2016
Číslo objednávky:009/16
Číslo zmluvy:10002406

Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s r.o.
Račianske mýto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stravenky 2/16
pásmový poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 392,75 EUR