Faktúra 031/17

Faktúra doručená:15.2.2017
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 1/17
stočné, VPO 1/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 045,82 EUR