Faktúra 002/18

Faktúra doručená:16.1.2019
Číslo zmluvy:6206/2016

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Dobropis- vyúčtovanie el. energie rok 2018
Názov položky
Dobropis - vyúčtovanie el. energie r. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,80 EUR