Faktúra 192/18

Faktúra doručená:14.6.2018
Číslo objednávky:OBJ058/18

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál- údržba krovinorezu, ochranné slúchadlá
Názov položky
materiál- údržba krovinorezu
ochranné slúchadlá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,56 EUR