Faktúra 193/18

Faktúra doručená:18.6.2018
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vodné + stočné SOU 10.5.-5.6.2018
Názov položky
vodné SOU 10.5.-05.06.2018
stočné SOU 10.05.-05.06.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,01 EUR