Faktúra 272/18

Faktúra doručená:17.9.2018
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 10.8.-05.09.2018
Názov položky
vodné SOU 10.08.-05.09.2018
stočné + VPO 10.08.-05.09.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,86 EUR