Faktúra 352/18

Faktúra doručená:15.11.2018
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
voda SPŠ 4.10.-6.11.2018
Názov položky
vodné 4.10.-6.11.2018
stočné + VPO 4.10 - 6.11.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 248,11 EUR