Faktúra 399/18

Faktúra doručená:18.12.2018
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
SOU - vodné + stočné, VPO 7.11 - 6.12.2018
Názov položky
SOU - vodné 7.11 - 6.12.2018
SOU - stočné, VPO 7.11 - 6.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 327,53 EUR