Faktúra 013/19

Faktúra doručená:17.12.2019
Číslo zmluvy:7682/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
dobropis -el. energia SOU 11/2019 - vyúčtovanie
Názov položky
dobropis -el. energia SOU 11/2019 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,90 EUR