Faktúra 241/19

Faktúra doručená:19.8.2019
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SPŠ 11.7.-08.08.2019
Názov položky
vodné SPŠ 11.7.-08.08.2019
stočné, VPO SPŠ 11.7.-08.08.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 573,62 EUR