Faktúra 243/19

Faktúra doručená:20.8.2019
Číslo objednávky:OBJ089/19

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
náhradné diely-údržba krovinorezu
Názov položky
náhradné diely-údržba krovinorezu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,37 EUR