Faktúra 037/13

Faktúra doručená:19.2.2013
Číslo objednávky:10/13

Dodávateľ
VAPO - Marcel Podoláček,
Halalovka 16
91101 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,57 EUR