Faktúra 157/13

Faktúra doručená:24.6.2013
Číslo objednávky:045/13

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
brúska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,90 EUR