Faktúra 155/13

Faktúra doručená:24.6.2013
Číslo objednávky:043/13

Dodávateľ
Milan Habánek UNI servis HAMIL
Legionárska 30
911 01 Trenčín
IČO:17562881
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,70 EUR