Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Pre uchádzačov
Informácie o štúdiu
Pre študentov
Suplovanie
Pre rodičov
Rozvrh hodín
Žiacka knižka
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Kontakt
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 155/13
Faktúra doručená:
24.6.2013
Číslo objednávky:
043/13
Dodávateľ
Milan Habánek UNI servis HAMIL
Legionárska 30
911 01 Trenčín
IČO:
17562881
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:
37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
321,70 EUR