Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Pre uchádzačov
Informácie o štúdiu
Pre študentov
Suplovanie
Pre rodičov
Rozvrh hodín
Žiacka knižka
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Kontakt
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 180/13
Faktúra doručená:
16.7.2013
Číslo zmluvy:
208/2011
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:
36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:
37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 6/13
stočné 6/13
VPO 6/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
904,31 EUR