Faktúra 185/13

Faktúra doručená:18.7.2013
Číslo objednávky:051/13

Dodávateľ
SLOVEX - alfa
Kubranská 306
91101 Trenčín
IČO:31416942
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,63 EUR