Faktúra 207/20

Faktúra doručená:13.7.2020
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 4.6.-03.07.2020 SOU
Názov položky
vodné 4.6.-03.07.2020 SOU
stočné, VPO 4.6.-03.07.2020 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,63 EUR