Faktúra 242/20

Faktúra doručená:14.8.2020
Číslo zmluvy:8664/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
el. energia SOU -vyúčtovanie 07/20
Názov položky
el. energia SOU -vyúčtovanie 07/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,75 EUR