Faktúra 314/20

Faktúra doručená:13.10.2020
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky SPŠ 8.9.-7.10.2020
Názov položky
vodné SPŠ 8.9.-7.10.2020
stočné, zrážky SPŠ 8.9.-7.10.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 263,84 EUR