Faktúra 143/21

Faktúra doručená:01.6.2021
Číslo objednávky:OBJ050/21

Dodávateľ
MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 898,44 EUR