Faktúra 188/21

Faktúra doručená:14.7.2021
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 04.06-7.7.2021 SOU
Názov položky
vodné 04.06-7.7.2021 SOU
stočné 04.06-7.7.2021 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,52 EUR