Faktúra 232/21

Faktúra doručená:06.9.2021
Číslo zmluvy:72/2020

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
plyn SOU 1-9/2021
Názov položky
plyn SOU 1-9/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 610,00 EUR