Faktúra 275/13

Faktúra doručená:04.11.2013
Číslo objednávky:085/13

Dodávateľ
COM-PA, s.r.o.
Janka Palu 29
914 41 Nemšová
IČO:46340408
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
DHM, materiál, kanc.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,23 EUR