Faktúra 005/22
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, zrážky SPŠ 07.12.2021- 07.01.2022 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,45 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, zrážky SPŠ 07.12.2021- 07.01.2022 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,45 EUR |