Faktúra 055/22

Faktúra doručená:07.3.2022
Číslo zmluvy:z 16.07.2012

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pevné linky 02/22
Názov položky
pevné linky 02/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,17 EUR