Faktúra 068/22

Faktúra doručená:14.3.2022
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné SOU 05.02.-03.03.2022
Názov položky
vodné SOU 05.02.-03.03.2022
stočné SOU 05.02.-03.03.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,63 EUR