Faktúra 158/22

Faktúra doručená:29.6.2022
Číslo objednávky:OBJ007/22

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby, režijný materiál
Názov položky
čistiace potreby, režijný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,30 EUR