Faktúra 318/22

Faktúra doručená:02.12.2022
Číslo zmluvy:Z202214437_Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a plotterový papier
Názov položky
Kancelársky a plotterový papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 709,00 EUR